2016 钱柜娱乐官网预算公开
发布人:  发布时间:2016-02-22  阅读

2016年部门收支预算公开情况表
编制单位:江苏省白蒲高级中学 单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额 功能分类到款 金额 经济分类到项 金额
一、预算资金 4457.91 一、普通教育 5233.47 一、人员支出 4477.82
   公共财政拨款(补助) 4457.91    1、高中教育 5233.47 二、商品服务支出 286.3
   专项拨款(水资源费、排污费等)      2、 0 三、项目支出 460.95
   纳入预算管理的非税收入        1、专项业务费 178.8
   预算内省市专款        2、大型修缮 130
二、非税资金 775.56     3、专用设备购置 48
   政府性基金(专项资金)拨款        4、债务利息支出 104.15
   专户管理的非税收入 775.56        
三、其他资金 0     四、其他支出 8.4
         1、成本性支出 8.4
           
           
收入合计 5233.47        
           
附表:          
纳入预算管理的行政事业性收费          
纳入预算管理的政府性基金          
罚没收入          
专户管理行政事业性收费收入 775.07        
专户管理的政府性基金          
经营收入          
房租收入          
其他收入 40        
非税收入合计 815.07         支出合计 5233.47         支出合计 5233.47

 

 

 

2016年“三公”经费、会议费、培训费预算公开表
编制单位:江苏省白蒲高级中学 单位:万元
项目 2016年预算控制数 2016年单位公开数 备注
合    计 24.24 24.24  
1、因公出国(境)支出      
2、公务接待费支出 7.55 7.55  
3、公务用车购置及运行维护费支出 6.2 6.2  
其中:(1)公务用车运行维    护费 6.2 6.2  
      (2)公务用车购置      
4、会议费      
5、培训费 10.49 10.49  
备注:
1、“三公"经费、会议费、培训费信息公开以此表作为公开依据

2、“三公”经费(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

2016年江苏省白蒲高级中学预算公开说明
一、预算单位基本情况
(一)学校主要职责。贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规。实施高中学历教育,促进基础教育发展。经市机构编制核定,学校共有事业编制312人。
(二)学校预算编制的范围。2016年学校拥有54个班级,在籍学生2097人,在职教工298人(其中有12人参与如皋县际办学交流),事业单位专业技术人员283人(其中高级职称71人,中级职称107人),事业单位工人14人,军转干1人, 退休教职工67人,离休教师2人。
(三)2016年学校工作的主要任务
一)、推进素质教育建设,追求教育全面优质发展
1、坚持德育为先,促进教育的高水平发展。
全面突出学校德育工作的生本特征,加大组织校本德育课程建设专题研修的力度,建设系列化的校本德育课程,完善学生发展指导机制,促进学生社团精品化发展,进一步推进学校德育工作的绿色转型。
(1)完善学生发展指导工作的常态机制。
(2)以评促优,努力实现学生社团的精品化发展。
(3)加强常规管理,推进学生成长教育。
(4)牢固树立“健康第一”的思想,坚持实施体艺“2+1”工程。
2、加强教学研管理,进一步深化课程改革。
继续把新一轮课程改革作为实施素质教育的关键环节,以江苏省数学课程基地建设为契机,全面梳理学校改革的现状,在规范与创新上深入研究,全面提高课程的规划、管理和开发能力。
(1)实现课堂改革转型与提升。
(2)坚持教学管理的规范与创新。
(3)强化教育科研的力度与深度。
3、加强教师队伍建设,保持教育教学的高位发展
(1)继续开展师德文化建设年活动,积极参加“师德标兵”评选。
(2)努力探索适合学校实际的继续教育新路子、新模式,扎实有序有效地开展教师培训工作。、
(3)强化学校教育管理干部引领教育教学工作的重要责任。、
(4)搭建平台,促进教师专业成长。、
(5)完善和实施奖励性绩效工资考核机制。、
(二)、全面推进绿色生态校园建设,促进学生全面健康发展
坚持“在活动中幸福成长”的育人理念,在管理特色、环境特色、课程特色、科研特色上下功夫开拓创新,制定学校特色发展规划,促进钱柜娱乐777官网优质特色发展。
注重提升校园文化建设内涵,重点强化物质文化、制度文化、精神文化、行为文化建设,倾力打造书香校园、人文校园、生态校园、激情校园。激活学校图书馆、阅览室、实验室、音乐室、微机室等功能室的运行机制,使之成为促进学生基本素质特色发展的重要阵地,通过激发兴趣、培养爱好、发展特长,使学生获得主动、和谐、愉悦的发展。
坚持以提升学生基本素质和特色素质为根本,大力整合、开展课程资源并纳入学校课程计划,统筹安排课时、师资。年内开发、编印出一批校本特色的教材。创造条件开展丰富多彩、健康有益的课外文化活动,传承和培育精品校园文化,促进校园文化多渠道、深层次、高质量发展。充分发掘社会、社区教育资源,充分利用好市内外青少年素质教育实践基地、青少年校外活动中心等资源,鼓励学生参加志愿者活动,丰富和活跃学生的第二课堂,促进其综合素质的全面提高。
(三)、完善保障机制,促进学校教育和谐发展
1、加强党建工作。、
2、推进依法治教。、
3、加强校园安全建设。、
4、完善校园规划,加强后勤保障。、
二、收支预算情况
(一)总体说明。
2016年,本单位预算分为收入预算和支出预算两部分。学校预算收入主要为专户管理的行政事业性收费及学校小卖部承包经营权出租收入。支出预算主要为工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出、设置购置项目支出、成本性支出等。
(二)收入预算说明。
2016年,钱柜娱乐777官网收入预算5233.47万元,其中:公共财政拨款4457.91万元,纳入专户管理的非税收入775.56万元;分别比上年增长39.38%、55.08%、-11.89%
(三)支出预算说明。
为完成2016年教育教学任务,钱柜娱乐官网预算编制时除正常安排人员经费、办公经费外,还安排了专项业务费和成本性支出预算等。全年支出预算5233.47万元,其中:人员支出4477.82万元,商品服务支出(含长期借用人员工资)286.3万元,专项业务费178.8万,房屋建筑物购建、大型修缮、基建项目130万元,专用设备购置项目支出48万元,债务支出104.15万元,成本性支出8.4万元。
三、“三公经费”编制说明
   2016年,部门预算核定钱柜娱乐官网公务接待限额7.55万元,公务用车运行维护费6.2万元,培训费10.49万元。为有效控减“三公经费”,钱柜娱乐官网制定了公务用车、公务接待管理办法,对公务接待实行归口管理,控制标准、限制陪同人数,完善申请、报批、结算审批手续。